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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013537
Nro. de Timbrado
12572020
Monto de la Factura
₲ 3.523.520
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.803
IVA
₲ 96.096

Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 96.096
Retención Renta
₲ 64.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154277
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.611.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.553.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo