- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015116
Monto de la Factura
₲ 10.465.570
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.149.866
IVA
₲ 236.770
Retención DNCP
₲ 40.097
Retención IVA
₲ 71.031
Retención Renta
₲ 204.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-89657
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.776.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.387.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas