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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012800
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 16.716.000
Nro. de Orden de Pago
2311
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.896.612
IVA
₲ 1.519.636

Retención DNCP
₲ 59.570
Retención IVA
₲ 455.891
Retención Renta
₲ 303.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149478
Monto Contrato
₲ 28.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.341.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.490.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CRITERIOS DE SUSTENTABLIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria