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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.973
IVA
₲ 131.727

Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 39.518
Retención Renta
₲ 26.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151612
Monto Contrato
₲ 1.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales