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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005071
Nro. de Timbrado
11937279
Monto de la Factura
₲ 4.931.000
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.291
IVA
₲ 134.482
Retención DNCP
₲ 17.572
Retención IVA
₲ 134.482
Retención Renta
₲ 89.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141180
Monto Contrato
₲ 142.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.998.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.756.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas