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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004718
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 37.087.192
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.269.245
IVA
₲ 1.011.469

Retención DNCP
₲ 132.165
Retención IVA
₲ 1.011.469
Retención Renta
₲ 674.313
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143115
Monto Contrato
₲ 37.087.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.087.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.269.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, SOFTWARE Y LICENCIAS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas