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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0007451
Nro. de Timbrado
12750238
Monto de la Factura
₲ 1.395.700
Nro. de Orden de Pago
5027
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.625
IVA
₲ 126.882

Retención DNCP
₲ 5.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
000064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145893
Monto Contrato
₲ 76.871.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.465.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.447.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado