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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Nro. de Timbrado
13829685
Monto de la Factura
₲ 6.054.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.428
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.354
Retención IVA
₲ 165.109
Retención Renta
₲ 165.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139136
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.154.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323438
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas