Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 10.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140545
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.504.640
Retención DNCP
₲ 40.727
Retención IVA
₲ 155.843
Retención Renta
₲ 207.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ADRIANA TORRES DE SEGOVIA
RUC
1382160-1
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13006-16-2590
Monto Contrato
₲ 261.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.111.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.111.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284008
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica