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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001476
Monto de la Factura
₲ 25.273.700
Nro. Solicitud de Transferencia
23956
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.336.888

Retención DNCP
₲ 94.355
Retención IVA
₲ 361.053
Retención Renta
₲ 481.404
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
RL-12004-17-2993
Monto Contrato
₲ 303.284.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.705.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.705.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores