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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78028
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.720

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3877
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.356.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.356.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico