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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.217.600

Retención DNCP
₲ 582.400
Retención IVA
₲ 2.228.571
Retención Renta
₲ 2.971.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAREHARA S.A.
RUC
80040509-9
Número de Contrato
6/13
Código de Contratación (CC)
RL-12007-15-2057
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.398.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.398.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261727
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina para el Programa
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep