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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 2.882.776
Nro. Solicitud de Transferencia
140017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.921

Retención DNCP
₲ 10.762
Retención IVA
₲ 41.183
Retención Renta
₲ 54.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL SERVIN SANTA CRUZ
RUC
278640-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-17-2975
Monto Contrato
₲ 34.593.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.311.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.311.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285649
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Dirección Regional Sur de la SNNA, en la ciudad de Encarnación-Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia