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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200

Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.L.S. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80052943-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
RL-13003-18-3564
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.356.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.356.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico