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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67595
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800

Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1678
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico