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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.601

Retención DNCP
₲ 22.401
Retención IVA
₲ 85.713
Retención Renta
₲ 114.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1628
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.220.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico