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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63945
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1638
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.895.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.895.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico