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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26952
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453

Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1638
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.895.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.895.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico