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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.266

Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 66.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCON SRL
RUC
80025718-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1614
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.886.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.886.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico