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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000366
Monto de la Factura
₲ 18.432.355
Nro. Solicitud de Transferencia
102820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.257

Retención DNCP
₲ 68.112
Retención IVA
₲ 263.319
Retención Renta
₲ 526.639
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAVESOL SA
RUC
80021152-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-12010-22-5014
Monto Contrato
₲ 442.376.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.423.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.423.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA PROMAFI
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)