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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.886

Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN CELESTE AGUAYO WAGENER
RUC
1825214-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
RL-12003-22-5169
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.986.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.986.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional