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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA SELVA BÁEZ VDA. DE GIMÉNEZ
RUC
843457-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
RL-12003-23-5466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.970.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional