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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO
RUC
974430-4
Número de Contrato
034/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-1211
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.996.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.996.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221409
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el Programa Emblemático-Abrazo y la Dirección Gral. de Administración y Finanzas de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia