Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO
RUC
974430-4
Número de Contrato
034/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-1211
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.996.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.996.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221409
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el Programa Emblemático-Abrazo y la Dirección Gral. de Administración y Finanzas de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia