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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 506.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72773
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.615.200

Retención DNCP
₲ 1.784.800
Retención IVA
₲ 13.800.000
Retención Renta
₲ 13.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-23020-20-194747
Monto Contrato
₲ 506.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.615.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESRI-ArcGIS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional