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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042085
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112830
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12006-20-190817
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios