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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000083
Monto de la Factura
₲ 52.643.250
Nro. Solicitud de Transferencia
122199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.643.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-59775
Monto Contrato
₲ 101.043.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.090.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.090.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION DE SGC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica