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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 235.739.745
Nro. Solicitud de Transferencia
37903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.262.708

Retención DNCP
₲ 831.518
Retención IVA
₲ 6.429.266
Retención Renta
₲ 6.429.266
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150307
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.915.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.915.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia