Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 347.782.265
Nro. Solicitud de Transferencia
18209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.196.487
Retención DNCP
₲ 1.226.723
Retención IVA
₲ 9.484.971
Retención Renta
₲ 9.484.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150307
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.915.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.915.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia