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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014854
Monto de la Factura
₲ 19.467.429
Nro. Solicitud de Transferencia
114986
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.467.429

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HAGRAF S.A.
RUC
80013764-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-46035
Monto Contrato
₲ 93.738.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.143.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.143.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225234
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRESIONES OFFSET DEL DPTO. DE VALORES FISCALES.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas