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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000790
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65730
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.402.010

Retención DNCP
₲ 23.990
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 122.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-42275
Monto Contrato
₲ 334.776.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.676.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.676.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225697
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas