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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158273
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-74268
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256009
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica