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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 288.392.832
Nro. Solicitud de Transferencia
104543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.225.432

Retención DNCP
₲ 1.017.240
Retención IVA
₲ 7.865.259
Retención Renta
₲ 7.865.259
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167112
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.919.186.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.919.186.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia