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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026611
Monto de la Factura
₲ 18.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103654
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.680.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0951
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.978.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.978.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS MARCA FORD
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social