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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 170.441.960
Nro. Solicitud de Transferencia
64854
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.441.960

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-45696
Monto Contrato
₲ 470.246.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.195.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.195.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas