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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 145.348.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.224.066

Retención DNCP
₲ 517.971
Retención IVA
₲ 3.964.058
Retención Renta
₲ 2.642.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120919
Monto Contrato
₲ 2.579.286.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.942.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.241.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON STOCK CRITICO PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AEDES AEGYPTI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)