Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160375
Monto de la Factura
₲ 2.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.498
Retención DNCP
₲ 8.797
Retención IVA
₲ 67.323
Retención Renta
₲ 44.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.326.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.326.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304065
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica