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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0160745
Monto de la Factura
₲ 3.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.932

Retención DNCP
₲ 13.273
Retención IVA
₲ 101.577
Retención Renta
₲ 67.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.326.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.326.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304065
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica