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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016662
Monto de la Factura
₲ 48.306.381
Nro. Solicitud de Transferencia
169582
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.306.381

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-90824
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.712.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.712.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas