Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007674
Monto de la Factura
₲ 107.368.206
Nro. Solicitud de Transferencia
130074
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.368.206
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-90824
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.712.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.712.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas