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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0023539
Monto de la Factura
₲ 15.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.454.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13005-13-74456
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.261.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.261.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247678
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehículo de la institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados