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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39586
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276

Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-87561
Monto Contrato
₲ 332.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.296.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.296.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273248
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas