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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 179.903.406
Nro. Solicitud de Transferencia
147837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.302.112

Retención DNCP
₲ 634.568
Retención IVA
₲ 4.906.457
Retención Renta
₲ 4.906.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28007-23-225096
Monto Contrato
₲ 833.084.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.141.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.141.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418155
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE AULAS 2do BLOQUE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado