Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 140.774.016
Nro. Solicitud de Transferencia
126015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.436.047
Retención DNCP
₲ 496.548
Retención IVA
₲ 3.839.291
Retención Renta
₲ 3.839.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28007-23-225096
Monto Contrato
₲ 833.084.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.141.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.141.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418155
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE AULAS 2do BLOQUE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado