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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 54.576.120
Nro. Solicitud de Transferencia
111710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.629.803

Retención DNCP
₲ 192.505
Retención IVA
₲ 1.488.440
Retención Renta
₲ 1.488.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28007-23-225096
Monto Contrato
₲ 833.084.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.141.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.141.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418155
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE AULAS 2do BLOQUE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado