Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 234.633.824
Nro. Solicitud de Transferencia
94735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.633.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-83552
Monto Contrato
₲ 3.675.960.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.495.771.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.771.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258653
Nombre de la Licitación
CE Nº 15 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia