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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0108225
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABLE VISION COLOR SA
RUC
80022561-9
Número de Contrato
CE 06/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28006-12-51261
Monto Contrato
₲ 14.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.205.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.205.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239989
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve