Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0093052
Monto de la Factura
₲ 3.048.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.899.259
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 83.146
Retención Renta
₲ 55.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil