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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0081369
Monto de la Factura
₲ 2.315.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47395
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.998

Retención DNCP
₲ 8.252
Retención IVA
₲ 63.150
Retención Renta
₲ 42.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil