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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0099610
Monto de la Factura
₲ 23.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127087
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.250.122

Retención DNCP
₲ 83.378
Retención IVA
₲ 638.100
Retención Renta
₲ 425.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil